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完善的质量管理体系是持续提高审计质量的关键。事务所要对标新修订的质量管理相关准则及应用指南,设计和实施风险评估程序,设定质量目标、识别和评估质量风险、设计和采取应对措施。事务所要充分认识构建完善质量管理体系任务的复杂性、系统性和艰巨性,扎实做好贯彻实施工作,2022年底建立完成适合本事务所的质量管理体系,并于2023年1月1日开始运行,自运行一年之内对体系运行情况进行评价。事务所在设计和实施新的质量管理体系时应当实事求是,要根据本事务所及其业务的性质和具体情况“量身定制”适合本事务所的质量管理体系,而不应当机械执行会计师事务所质量管理准则,也不应当盲目地“照搬照抄”其他事务所的**和程序。

公司**董事发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,在往期为公司提供审计服务的过程中,能够遵照**、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地开展相关工作,出具的报告可准确反映公司的实际状况和经营成果,具备良好的投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,我们提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司**董事发表**意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,在其担任公司审计机构期间,能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,且**性良好。聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性,且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。综上,我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将该项议案提交股东大会审议。

我们作为公司**董事,就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为公证天业具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验,能够满足公司审计工作的要求,此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

这些票据都反映了事务所日常的业务,包括收到审计费、客户的转账支付、还有事务所支付营业税等相关税费、水电费时收到的各种票据。从这些票据中,就能够了解到事务所日常的收入来源和费用成本的支出。同时,我也了解到此刻的出纳在实际工作中,应当对各种票据的意义进行熟悉了解,要明白它们的内在含义,明白票据背后所反映的会计事实并要明白如何正确的进行会计处理。

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